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共青團金華市委2018年度部門決算

發布日期: 2019-09-06 16:05


 

共青團金華市委2018年度部門決算 

一、共青團金華市委單位概況

(一)部門職責

1.領導全市共青團工作,保持和增強共青團的政治性、先進性、群眾性;領導全市青聯、學聯和少先隊工作,依法依規指導和聯系全市性青少年社團組織。

2.參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策;參與監督有關青少年事務法律、法規的制定和執行,協助黨和政府處理、協調與青少年利益相關的事務。

3.教育、引導全市團員青年高舉中國特色社會主義偉大旗幟,貫徹黨在社會主義初級階段的基本路線,踐行社會主義核心價值觀,不斷鞏固和擴大黨執政的青年群眾基礎,努力為黨輸送新鮮血液;調查青少年思想動態和青少年工作情況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策。

4.堅持黨建帶團建,提高團建的科學化水平,鞏固團建工作基礎,擴大團的組織覆蓋;加強團的社會聯絡工作,充分發揮黨聯系青年的橋梁和紐帶作用。

5.關心青少年的工作、學習、生活,圍繞青少年所急、黨政所需、共青團所能,切實服務青少年;積極維護青少年合法權益,有效預防青少年犯罪;協助政府教育部門組織大中小學學生開展各具特色的教育和活動,維護學校穩定和社會安定團結。

6.加強網上共青團建設,綜合運用互聯網新技術實現對青少年的有效服務、聯系和凝聚,加強對青少年的網上宣傳教育,開展網絡文明志愿行動,弘揚網上主旋律。

7.適應金華經濟、政治、文化、社會、生態建設的需要,組織開展形式多樣、適合青年特點的活動和工作,充分發揮青年的生力軍和突擊隊作用。

8.會同有關部門對全市青少年外事工作實行歸口管理和提供服務,負責國(境)內外、省內外、市內外青少年友好交流工作,負責全市青年統戰、民族、宗教工作,做好青年統戰對象的團結教育工作,維護、促進祖國統一和民族團結。

9.承擔市委、市政府交辦的其他有關工作。

(二)機構設置

從預算單位構成看,共青團金華市委部門預算包括:團委本級預算、下屬金華市青少年宮預算。

納入共青團金華市委單位2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 共青團金華市委

2. 金華市青少年宮

二、共青團金華市委單2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、共青團金華市委單位2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計3383.96萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加336.23萬元,增長11.03%。主要原因是:

2018年“創青春”全國大學生創業大賽專項經費240.00萬元。通過舉辦大賽,搶占未來青年創新創業的先機和高地,推進我市“雙創”工作的整體提升,推動金華成為大學生以及青年創新創業的熱土。同時為廣大青年學生提供更加豐富的平臺和資源,吸引優秀項目和人才落戶金華。

(創建)青年志愿者服務品質提升155.00萬元。該項目以《全國文明城市(地級以上)測評體系及操作手冊》為指導,以創成全國文明城市為目標,全力以赴打好創建文明城市攻堅戰、持久戰,全面完成市委、市政府下達的各項任務。通過志愿服務站點建設、志愿者培訓、志愿活動開展等方式,全面提升我市志愿服務品質。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計3383.96萬元;包括財政撥款收入1327.43萬元(其中,一般公共預算1327.43萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計39.23%;事業收入1879.33萬元,占收入合計55.54%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入177.20萬元,占收入合計5.23%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計3323.48萬元,其中基本支出988.73萬元,占29.75%;項目支出2334.75萬元,占70.25%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計1327.43萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加453.98萬元,增長51.98%。主要原因是項目經費增加,其中:

2018年“創青春”全國大學生創業大賽專項經費240萬元;

(創建)青年志愿者服務品質提升155萬元;

市級未成年人心理健康輔導站建設48萬元。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1304.16萬元,占本年支出合計的39.24%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加501.72萬元,增長62.52%。主要原因是:

2018年“創青春”全國大學生創業大賽專項經費240萬元;

(創建)青年志愿者服務品質提升155萬元;

市級未成年人心理健康輔導站建設48萬元。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1304.16萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出778.70萬元,占59.71%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出416.26萬元,31.92%;社會保障和就業(類)支出46.28萬元,3.55%;醫療衛生與計劃生育(類)支出29.05萬元,2.23%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出33.87萬元,2.59%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為719.46萬元,支出決算為1304.16萬元,完成年初預算的181.27%,主要原因是追加2018年本年 “‘創青春’全國大學生創業大賽專項經費”;“(創建)青年志愿者服務品質提升”;“市級未成年人心理健康輔導站建設”。其中:

1)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為205.07萬元,2018年支出決算為247.33萬元,完成年初預算的120.61%,決算數大于預算數的主要原因人員的工資、公積金基數、社保基數及獎金等調增追加了預算。

2)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)。2018年年初預算為119.00萬元,2018年支出決算為531.38萬元,完成年初預算的446.54%,決算數大于預算數的主要原因追加2018年本年 “‘創青春’全國大學生創業大賽專項經費”;“(創建)青年志愿者服務品質提升”。

3)文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)。2018年年初預算為295.47萬元,2018年支出決算為416.26萬元,完成年初預算的140.88%,決算數大于預算數的主要原因是:年中追加“市級未成年人心理健康輔導站建設”項目;人員的工資、公積金基數、社保基數及獎金等調增追加了預算。

4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為18.21萬元,2018年支出決算為21.19萬元,完成年初預算的140.88%,決算數大于預算數的主要原因是:2018年中追加了新調進人員的基本養老金經費,因工資調整,機關事業單位基本養老金保險繳費基數增加,追加了調整基數經費。

5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為23.27萬元,2018年決算為24.46萬元,完成年初預算的105.11%,決算數大于預算數的主要原因:2018年追加了新調進人員的職業年金繳費經費,因工資調整,機關事業單位職業年金繳費基數增加,追加了調整基數經費。

6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。2018年年初預算為1.13萬元,2018年決算為0.62萬元,完成年初預算的54.86%,決算數小于預算數的主要原因:政策性因素調整。

7)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為8.65萬元,2018年決算為9.28萬元,完成年初預算的107.28%,決算數大于預算數的主要原因:2018年追加因工資調整,機關事業單位醫療保險金繳費基數增加。

8)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2018年年初預算為18.98萬元,2018年決算為19.76萬元,完成年初預算的104.11%,決算數大于預算數的主要原因:2018年追加了新調進人員的醫療保險金經費,工資調整,事業單位醫療保險金繳費基數增加。

9)1住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為29.68萬元,2018年決算為33.88萬元,完成年初預算的114.11%,決算數大于預算數的主要原因:2018年追加了新調進人員的住房公積金經費,年中工資調整,行政事業單位住房公積金繳費基數增加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出725.77萬元,其中:

人員經費689.80萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職業年金繳費支出、其他行政事業單位離退休支出、行政單位醫療、事業單位醫療、住房公積金。

公用經費35.97萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、因化出國(境)費用、公務接待費、專用材料、工會經費、福利費、其他交通費用。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為5萬元,支出決算為4.79萬元,完成預算的95.80%,2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是我委嚴格執行厲行節約反對浪費的規定,節約了招待費支出。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為3.39萬元,占70.77%,與2017年度相比,增加0.67萬元,增長24.63%,主要原因是主要用于機關單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是公車改革,沒有公車;公務接待費支出決算為1.40萬元,占29.22%,與2017年度相比,減少0.35萬元,下降20%,主要原因是嚴格執行厲行節約反對浪費的規定,節約了招待費支出。具體情況如下:

1)因公出國(境)費根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,年中追加,本年支出決算為3.39萬元。主要用于機關預算單位人員錢福安、俞健輝、陳鸞吹的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、公雜費等支出。主要原因是赴臺灣科技交流、赴香港友好交流活動。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計3人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數為0主要原因是公車改革,沒有公車。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

由于進行公車改革,沒有公車,公務用車運行維護費支出0萬元, 2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3)公務接待費年初預算數為3.00萬元,支出決算為1.40萬元,完成年初預算的46.67%。主要用于接待要用于工作聯系、項目的對接聯絡等公務接待活動的支出。決算數小于預算數的主要原因是接待批次、人次減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待16批次,累計130人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于0;接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出1.40萬元,主要用于上級部門來我市調研、大會工作籌備,其他地市觀摩等。接待230人次,16批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,共青團金華市委組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目14個,涉及當年一般公共預算資金629.91萬元,占項目資金預算總額的26.98%。

2.部門決算中項目績效自評結果:

共青團金華市委部門在2018年度部門決算中反映“2018年‘創青春’全國大學生創業大賽專項經費”及“(創建)青年志愿者服務品質提升”的項目績效自評結果。

1)“2018年‘創青春’全國大學生創業大賽專項經費”項目績效自評綜述:

根據年初設定的績效目標,項目自評得分95分,為優秀,自評結論為:

1.通過舉辦大賽,搶占了未來青年創新創業的先機和高地,推進我市“雙創”工作的整體提升,推動金華成為大學生以及青年創新創業。同時為廣大青年學生提供更加豐富的平臺和資源,吸引優秀項目和人才落戶金華。

2. 2016年底,經市政府批準同意,團市委積極爭取,團中央將2018年“創青春”全國大學生創業大賽專項競賽放在金華舉辦。本次專項賽是2018年“創青春”全國大學生創業大賽的重要組成部分。由共青團浙江省委、金華市人民政府、浙江師范大學共同承辦。

3.專項賽自2018年3月啟動以來,得到了全國各大高校的積極響應和社會各界的廣泛關注。據統計,共有1708件作品報名參賽,其中954件作品入圍全國復賽。經過初審復賽的層層選拔,最終來自全國143所高校的200個項目脫穎而出,入圍終審決賽。由專家學者、企業家、職業經理人、創業導師、創投機構代表、金融專業人才等45名評委組成專項賽全國評委會,通過答辯評審確定獲獎項目。經大賽評審委員會評選,共產生MBA專項賽金獎10個、銀獎20個、銅獎60個;網絡信息經濟專項賽(創意類)金獎項目5個、銀獎項目10個、銅獎項目30個;網絡信息經濟專項賽(實踐類)金獎項目5個、銀獎項目11個、銅獎項目29個。3.本次大賽為期4天,得到了全國各大高校的積極響應和社會各界的廣泛關注,于2018年7月15日完美謝幕。

項目全年預算數為240.00萬元,執行數為240.00萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是獲獎團隊有機會得到風險投資方面支持;在金華落地項目將獲得金華市委市政府全方位、多角度的支持和幫助,推動了一批優秀項目落地我市。二是大賽按照“以賽帶訓”的模式,組織開展了本地企業與大學生創業項目人才對接會、中南非青年創業創新論壇、重點園區企業調研等一系列活動,有效宣傳營造“大眾創業、萬眾創新”氛圍,增加可持續效益,形成了濃厚地創業氛圍,提升金華知名度,推動可持續發展。

發現的問題及原因:一是由于全國性的大賽第一次承辦,經驗不足,雖然前期準備較為充分,在執行過程中還是存在一些不盡人意的事項;二是參與的工作人員較少。

下一步改進措施:一是總結經驗,加強職責分工管理,落實崗位責任,工作中更好發揮團隊精神,使得各類大賽更加成功;二是加強全體人員及與部門間的統籌能力。

2)“(創建)青年志愿者服務品質提升”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分94分,自評結論為“優秀”。該項目以《全國文明城市(地級以上)測評體系及操作手冊》為指導,以創成全國文明城市為目標,全力以赴打好創建文明城市攻堅戰、持久戰,全面完成市委、市政府下達的各項任務。通過志愿服務站點建設、志愿者培訓、志愿活動開展等方式,全面提升我市志愿服務品質。項目全年預算數為155.00萬元,執行數為139.30萬元,完成預算的89.97%。

主要產出和效果:一是利用各種方式宣傳全國文明城市創建的測評內容,廣泛宣傳報道全國文明城市創建活動,把全市共青團系統的思想統一到創建全國文明城市的目標上來;二是營造濃厚的創建氛圍同時,運用媒體、網絡等傳媒手段,依托各種活動有針對性地開展各具特色的宣傳教育活動,層層動員,發動群眾,廣泛參與,使全市人民都能了解創建全國文明城市的必要性、重要性和緊迫性,調動群眾的積極性和主動性,真正使創建活動家喻戶曉、深入人心,成為市民的自覺行為和實際行動。

發現的問題及原因:一是由于2018年開始全面進行創建工作,任務重、經驗不足,跟蹤管理方面不足;二是內控制度建設有待加強。

下一步改進措施:一是總結經驗,加強管理,進一步提高我市創建工作水平和能力;二是完善內控制度建設,強化落實。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

主管部門:團市委                            單位:萬元               

序號

項目名稱

項目實施單位

項目     起止時間

計劃安排資金

實際到位資金

資金執行率

自評得分

自評等級

合計

其中:市本級安排資金

合計

其中:市本級安排資金

1

"青年之聲"互動社交平臺建設

團委

18.112

4

4

4

4

100%

90

優秀

2

“五四”系列活動、雙爭比武活動專項經費

團委

18.1.12

6

6

6

6

100%

94

優秀

3

青聯、學聯、未保委、青博聯專項工作經費

團委

18.112

9

9

9

9

100%

92

優秀

4

青年志愿者、少先隊活動經費

團委

18.112

15

15

15

15

100%

96

優秀

5

全市共青團干部培訓經費

團委

18.112

11

11

11

11

100%

94

優秀

6

預防青少年犯罪活動專項經費

團委

18.112

19

19

19

19

100%

92

優秀

7

金華市青年聯合會六屆一次全體會議

團委

18.112

34.61

34.61

34.61

34.61

90.22%

90

優秀

8

編制金華市中長期青年發展規劃(2018)

團委

18.112

10

10

10

10

97.79%

96

優秀

9

金華市直機關團委專項經費

團委

18.112

5

5

5

5

100%

93

優秀

10

人才專項-青年創業創新大賽、論壇專項經費

團委

18.112

40

40

40

40

100%

93

優秀

11

2018年”創青春“全國大學生創業大賽專項經費

團委

18.112

240

240

240

240

100%

95

優秀

12

(創建)青年志愿者服務品質提升

團委

18.112

155

155

155

155

89.87%

94

優秀

13

民事判決案件處置經費

團委

18.112

33.3

33.3

33.3

33.3

100%

98

優秀

14

各項公益、宣傳、體育活動經費

青少年宮

18.112

150

150

150

150

99.83%

94

優秀

15

公益性體驗館運行經費

青少年宮

18.112

65

65

65

65

100%

93

優秀

16

培訓業務項目

青少年宮

18.112

950

950

950

950

100%

95

優秀

17

未成年人校外活動場所教師隊伍建設補助資金

青少年宮

18.112

21.88

21.88

21.88

21.88

26.70%

88

良好

18

教室裝修

青少年宮

18.112

49

49

49

49

100%

94

優秀

19

教學更新設備購置及功能提升

青少年宮

18.118.12

225.21

225.2

225.21

225.21

99.67%

94

優秀

20

市級未成年人心理健康輔導站建設

青少年宮

18.112

48

48

48

48

97.95%

97

優秀

21

金華市青少年美術中心

青少年宮

18.112

129.41

129.4

129.41

129.41

96.34%

93

優秀

22

活動樓功能提升項目

青少年宮

18.112

98

98

98

98

99.92%

92

優秀

23

項目設計、功能提升改造及物業維修

青少年宮

18.112

20

20

20

20

91.09%

97.5

優秀

24

綜合樓電梯安裝

青少年宮

18.112

50

50

50

50

80.48%

87

良好

 

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出35.97萬元,比年初預算數減少3.13萬元,增長(下降)8.01%,主要原因是差旅費、公務接待費有所減少。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額194.29萬元,其中:政府采購貨物支出194.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,共青團金華市委本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車00。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

13.一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括公務員管理的事業單位)的基本支出。

14 .一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

15. 文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):反映除上述項目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

 

 

共青團金華市委    

2019年9月6日     



[附件下載]2018團市委財務公開附表.xls
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